Résultats pour "MODIFIER FACTURE"

Comptabilité

Saisir une pièce 

Comment saisir une pièce et/ou comment la visualiser et la modifier ?

Supprimer un utilisateur 

Supprimer un utilisateur est une opération qui peut compromettre le traitement des factures si celles-ci sont en cours de traitement (validation, litige). Si lors de la vérification, des documents sont en cours de traitement chez cet utilisateur, redirigez-les vers un autre utilisateur capable de les valider. C’est seulement après avoir rediriger ces documents que vous pouvez supprimer l’utilisateur.

Configurer les e-mails de notification 

Ces e-mails ont pour but de porter à l’attention des utilisateurs qu’une action est attendue de leur part concernant : le traitement des factures, leur validation, une question en attente de réponse, une information concernant un litige, etc.

Gérer les devises 

Si certains de vos fournisseurs gèrent leur comptabilité dans une devise différente de la votre, Sage Automatisation Comptable est capable de la prendre en compte au moment du traitement d’une facture.

Paramétrer un modèle de saisie 

Les modèles de saisie permettent d’automatiser les saisies au moment de l’imputation comptable ou être proposés par défaut si une association est paramétrée avec différents éléments (mots-clés, fournisseurs, etc.) de la facture.

Rapprocher des bons de réception 

Pour rapprocher les bons de réception et leurs factures respectives, vous devez au préalable effectuer plusieurs paramétrages. Une fois les paramétrages effectués, effectuez la procédure de rapprochement dans Comptabilité…

Rechercher des factures 

L’ensemble des factures tous statuts confondus (archivées, etc.) est accessibles à partir de la fonction Rechercher présente dans le haut de la fenêtre. La fonction Rechercher est soumise à des droits d’utilisation en rapport avec le profil de l’utilisateur connecté. Si vos droits de recherche sont restreints ou qu’aucun droit de recherche n’est associé à

Adapter un circuit de validation à un fournisseur 

Un circuit de validation est défini pour une catégorie de document mais il possible de l’adapter à un fournisseur à partir du compte fournisseur. Administration > Données > Comptes…

Gérer la comptabilité analytique 

En cours de traitement d’une facture, il est utile de pouvoir saisir des éléments de comptabilité analytique.

Affiner la recherche

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