Résultats pour "devise"

Gérer les devises 

Si certains de vos fournisseurs gèrent leur comptabilité dans une devise différente de la votre, Sage Automatisation Comptable est capable de la prendre en compte au moment du traitement d’une facture.

Gestion commerciale

Paramétrer une devise de tenue commerciale 

Dans les Paramètres société, vous pouvez définir une devise de tenue commerciale qui peut être différente de la devise de tenue de la comptabilité.

Comptabilité

Créer une devise de tenue de compte 

Le volet Monnaie & Format définit toutes les caractéristiques de la devise utilisée pour tenir la comptabilité, la devise d’équivalence,et le format des montants et celui des quantités.

Comptabilité | Gestion commerciale | Moyens de paiement | Immobilisations | Trésorerie

Associer une devise à un compte bancaire 

Vous pouvez associer une devise à un compte bancaire différente de la devise de tenue de compte.

Comptabilité | Gestion commerciale | Moyens de paiement | Immobilisations | Trésorerie

Gérer les devises 

Le volet Devise des Paramètres société permet d’enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors des transactions avec vos clients et fournisseurs

Comptabilité | Gestion commerciale | Moyens de paiement | Trésorerie

Actualiser le cours des devises 

Pour paramétrer l’actualisation du cours des devises, rendez-vous dans le menu Fichier > Paramètres société > Echange de données > Cours des devises

Comptabilité | Gestion commerciale | Moyens de paiement | Immobilisations | Trésorerie

Actualiser le cours des devises 

Dans les Paramètres société, deux options permettent de mettre à jour les cours des devises à l’ouverture de la société et de récupérer les cours en saisie de documents et de règlements…

Comptabilité

Le rapprochement bancaire est faux, suite au changement d’exercice ! Que faut-il vérifier ? 

La gestion d’un compte bancaire en devise impose de constater en fin d’exercice un écart de conversion en fin d’année.

COMPTABILITÉ | GESTION COMMERCIALE

Mettre les données en conformité avec la facturation électronique 

Retrouvez rapidement le motif des erreurs listées par l’assistant de mise en conformité et suivez les instructions pour les rectifier. Utilisez la combinaison de touches CTRL + F pour rechercher des motifs d’erreur rapportés par l’assistant de mise en conformité. Motifs des erreurs rencontrées dans les Paramètres société Le pays de la société est obligatoire

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