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Gestion commerciale

Valider les factures clients 

Une des méthodes pour valider une facture, c’est de le faire depuis la liste des factures à l’aide de l’action Valider. Mais d’autres méthodes sont possibles…

Gestion commerciale

Tenir compte des factures non validées dans les états comptables 

Vous pouvez le faire à partir des Journaux comptables, Pour cela : dans la fenêtre Journaux comptable, sélectionnez l’option Inclure les factures non validées puis cliquez sur OK pour éditer le journal.

Paramétrer un modèle de saisie 

Les modèles de saisie permettent d’automatiser les saisies au moment de l’imputation comptable ou être proposés par défaut si une association est paramétrée avec différents éléments (mots-clés, fournisseurs, etc.) de la facture.

Effectuer un rapprochement documentaire 

Sage Automatisation Comptable permet de scanner des documents commerciaux tels que les bons de réception, les bons de commande, les contrats, etc. pour les rapprocher ensuite  de vos factures scannées et d’en assurer la traçabilité.

Comptabilité

Utiliser le lettrage automatique 

Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés, c’est-à-dire les mouvements débiteurs et créditeurs, d’un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et avoirs, factures et règlements, factures et acomptes, etc.

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