Résoudre une facture en litige
Accédez à la liste des litiges>Traitez la facture en litige > Sortir du litige…
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Mettre une facture en litige depuis un smartphone ou une tablette…
Vous pouvez créer un compte fournisseur directement depuis une facture en cours de traitement. Ces factures sont reconnaissables parce que la colonne Fournisseur affiche Choix fournisseur. Comptabilité > Liste des documents en attente de comptabilité…
Si en cours de traitement, une facture s’avère conforme, validez-la et apposez-lui le Bon à Payer. Pour cela, respectez le prérequis puis effectuez la procédure dans Comptabilité.
La redirection d’une facture vers une autre agence / site / service permet de renvoyer une facture reçue par erreur à la personne réellement en charge de la valider.
Dans le cas où vous gérez plusieurs dossiers comptables, vous pouvez transférer à une autre société de votre groupe des factures que vous avez reçues par erreur.
Dans la Comptabilité, le statut Litige permet au comptable de comprendre pourquoi une facture tarde à recevoir le Bon à payer. Administration > Constantes > onglet Sage…
Pour valider une facture : Ouvrez le menu > Activez Validation…
Pour rattacher un modèle d’impression aux factures validées, accédez à la Configuration des documents (Fichier > Paramètres société > Configuration > Documents). Dans la page Général, rattachez le modèle par défaut qui sera appliqué pour imprimer les factures de ventes validées.
Pour répondre à une demande légale, la gestion de la facture d’acompte dans la Gestion commerciale prend en compte la déclaration de la TVA lors du règlement de l’acompte…
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