Comptabilité

Rattacher un acheteur à une fiche fournisseur


Indiquer le nom de l’acheteur sur une fiche Fournisseur peut s’avérer indispensable, notamment lorsque l’option Gestion du bon à payer a été activée.

  1. Accédez à la fiche fournisseur concernée.

    Structure > Plan tiers

  2. Sélectionnez le volet Conditions de paiement sur l’onglet Paramètres de la fiche.
  3. Dans la zone Acheteur, sélectionnez le nom de l’acheteur dans la liste déroulante.
  4. Validez.

Transmission de l’autorisation du bon à payer

Si le service concernant les factures électroniques (Sage e-Facture) a été souscrit, il est possible de transmettre un compte rendu de bon à payer au fournisseur.

  1. Accédez à la fiche fournisseur concernée.

    Structure > Plan tiers

  2. Sélectionnez le volet Sage eFacture sur l’onglet Paramètres de la fiche
  3. Cochez l’option Transmettre l’autorisation du bon à payer.
  4. Validez.

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