Moyens de paiement

Traiter les relevés de LCR à payer et effectuer un règlement partiel


Si vous constatez qu’une traite ne correspond pas à la facture envoyée par votre fournisseur, vous pouvez décider de ne pas payer la somme ou de n’en payer qu’une partie (celle qui correspond à la facture) et de réaliser ainsi un paiement partiel.

  1. Accédez aux Relevés de LCR à payer.

    Traitement > Relevés de LCR à payer

  2. Dans la liste, commencez par incorporer les fichiers.
  3. Une fois les fichiers incorporés, affichez un des fichiers.
  4. Dans la fenêtre Relevé de LCR à payer, sélectionnez le traitement Paiement partiel.
  5. Pour la ligne de traite que vous rejetez :
    • Dans la colonne Motif de rejet, sélectionnez votre motif de rejet.
    • Dans la colonne Montant rejeté, saisissez la valeur du montant rejeté. Cette zone est accessible en fonction du motif de rejet.
  6. Utilisez la fonction Générer puis renseignez la fenêtre Génération du bon à payer en fonction de votre mode de transmission.
  7. Validez.
    Vous donnez ainsi l’ordre à votre banque de débiter votre compte des sommes mentionnées et de les verser aux comptes fournisseurs.

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